审计报告通常由“审计报告正文"、“审计报告附送资料"、“审计报告说明"等组成。
审计报告的用途包括以下方面:
1、 提高报告的预期使用者对会计报表的信赖程度;
2、 满足内部和外部使用者报送的需要,通常提供给公司股东或投资者,上级部门、机关;
3、 相关年检的需要。如:、外hui管理局、、海关、、商委、等。
4、 满足特殊目的的需要。如:在并购过程中,为规避收购方的财务和税务风险,对被并购企业进行全面的财务尽职调查。
一项审计工作从业务承接到完成通常要经过以下步骤:
1、事务所和委托方进行初步沟通了解,确定审计目的、审计范围、审计收费等;并签订业务约定书;
2、事务所安排项目组,下发委托方审计准备的资料清单;
3、被审单位按照资料清单准备相关审计资料,并确定现场审计时间。
4、现场审计阶段;
5、审计情况汇总和形成审计报告初稿;
6、与被审单位交换意见;
7 、出具正式审计报告。
一、内资企业年度审计需提供资料(没有注明的需提供原件,复印件盖公章)
未审会计报表及附注,所有会计凭证、账册及各期会计报表;
现金盘点表、银行对账单、余额调节表复印件;
往来账户询证函回函;
存货盘点表、固定资产盘点表、折旧计算表及固定资产、无形资产产权证明复印件;
长短期投资/借钱,投资/借钱协议合同、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表、截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表,典质资料复印件;
工商营业执照、国、地税务登记证、组织机构代码证书、许可证、公司章程复印件;
设立、变更验资报告,以前年度审计报告复印件;
二、外资企业年度审计需提供资料(没有注明的需提供原件,复印件盖公章)
未审会计报表及附注,所有会计凭证、账册及各期会计报表;
现金盘点表、全部银行对账单、余额调节表复印件;
往来账户询证函回函;
存货、固定资产盘点表、折旧计算表及固定资产、无形资产产权证明复印件;
长短期投资/借钱、投资/借钱协议合同、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表、截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表,典质资料复印件;
工商营业执照、工商备案、国、地税务登记证、组织机构代码证书、许可证、公司章程、协议、批准证书复印件;
设立、变更验资报告,以前年度审计报告复印件;
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